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财务管理内训--增值税纳税实务与会计处理

发布时间:2022-06-28 点击次数:246 来源:企业内训

课程背景:

增值税背景下,企业的会计实务工作该如何操作,特殊业务该如何处理,是否还有不了解的做账技巧和纳税技巧,如何规避纳税处理过程中的差错?如何结合新企业会计准则做好增值税的会计处理?如何规避做账风险?….这门课,与您的日常息息相关。

课程收益:

●掌握的重要新政及运用技巧

●谙熟新准则的增值税会计处理

●提高做账技巧规避税务风险

●疏通账账、账表、税税差异

●应对会计收入、增值税收入、企业所得税收入差异

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:企业高管、税务机关人员、财务总监、财务经理、税务经理、财务人员、经营人员等企业管理者

课程方式:讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式,要求全员参与。

课程大纲

第一讲:梳理最新增值政策

1.税率调整

2.扩大抵扣

3.加计抵减

4.留抵退税

5.小微政策

6.发票新政

第二讲:增值税纳税义务发生时间

1.正确认识纳税义务发生时间

2.不同结算方式销售货物纳税义务发生时间的判定

3.疑难问题解析

第三讲:了解相关会计准则

1.收入准则

2.所得税准则

3.掌握相关会计科目设置技巧

第四讲:常见增值税业务财税处理

1.小微减免

2.直接减免

3.即征即退

4.财政补贴

5.加计抵减

6.定额优惠

7.留抵退税

第五讲:特殊增值税业务财税处理

1.差额征税

2.简易计税

3.预缴税款

4.金融商品

5.代扣代缴

6.待转销项

第六讲:增值税账簿与申报表的勾稽

1.一般纳税人申报与会计科目协调

2.小规模纳税人纳税申报与会计科目协调

第七讲:增值税发票备注栏的政策梳理及风险防范

1.增值税发票备注栏必须填写的要点解析

2.增值税发票备注栏的其他要求

第八讲:税收优惠的财税处理

1.增值税减免中的发票问题

2.增值税税收减免的会计处理

3.疑难问题解读

课程总结与回顾

1.课程主要内容总结与回顾

2.答疑解惑


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