研修课程
授课专家:
[专家团]
授课天数:
1 天
收费标准:
价格面议
开办周期:
按需开办,有需要的企业请致电本站客服
受训对象:
董事会、监事会成员/总经理、财务副总经理/财务经理、主管;税务经理、主管 专业精深—— 专家团老师有多年管理的经验,结合近10年对本土企业的深入研究,整合出一整套对本土企业提升盈利能力的体系。 实力派讲师——专家团以其专业学养和多年实务经验,引入世界500强企业的先进管理方法,结合小组练习、情景模拟,案例分析、角色扮演、头脑风暴的全方位互动方式,把课程演绎得极为生动活泼,完全跳脱一般讲授的巢臼。 大师风范——专家团非常乐于与大家分享自己的研究成果,不仅常年为企业提供各种针对性强的整体财务解决方案;还应电视媒体的邀请,主讲的财务管理系列课程,受到了观众的广泛认同。
课程大纲:
一、企业纳税现状及税收新政解读
1、企业纳税现状及趋势分析
(1)中国企业的税负状况及与其他国家税收税负情况对比分析
(2)09年税务稽查的重点分析
(3)目前企业自查阶段的注意要点
2、最新税收核心政策解读
(1)核心新政分析及对企业的影响
A、企业所得税变化、意义及影响
B、增值税变化、意义及影响
C、营业税变化、意义及影响
D、刑法上的最新修订的重大影响
从法律角度,结合案例加重点加以分析利弊
(2)领域或行业新政解读及对企业的影响
A、企业重组清算的最新政策
重点介绍利用重组加清算的组合文件递延 纳税筹划
B、企业关联交易的最新政策
重点介绍如何利用关联交易实现跨国交易方式下转让定价的纳税筹划
C、房地产企业纳税新政及重大影响等
重点介绍房地产行业新的企业所得税以及新的土地增值税纳税政策的重大变化
二、 纳税筹划 理解及主要方法
1、对 纳税筹划 的本质理解和结合法律手段进行风险控制
2、 纳税筹划 的主要方法
(1)主要方法阐述
(2)主要方法运用举例
三、主要筹划领域及案例分析
1、区分税种的筹划举例
(1)新税法下企业所得税筹划
A、新税法下企业 纳税筹划 的重要着眼点归纳
B、企业所得税的筹划设计:比如税前扣除中的一些难点判定
(2)增值税:关于固定资产扣除的案例分析
(3)营业税:关于境外营业税支付问题的案例分析
(4)消费税:关于酒类消费税改革中的 纳税筹划 案例分析
2、区分公司不同运营阶段的筹划举例
(1)设立环节:利用最新的优惠政策,案例分析选择投资公司的模式节税
(2)投融资环节:结合最新政策分析,详细案例讲解如何实现最优税前扣除
(3)并购重组环节:结合最新政策分析,详细案例讲解如何实现特殊重组筹划
四、企业涉税风险控制
(1)企业常见的涉税纠纷案例
A、从税法律师的视角分析,常见的涉税纠纷的典型情况
B、经办的典型的最新涉税案例分享
(2)企业涉税问题与法律风险控制的结合
A、涉税纠纷的风险点
B、涉税纠纷的处理方法以及基本的防控手段
C、建立法律风险控制与涉税风险控制体系
老师介绍:专家团
- 角色扮演 - 观看录象 - 练习
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