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税企之间常见的涉税争议热点问题处理与法律风险的规避--财务管理

发布时间:2023-06-14 点击次数:98 来源:企业内训

授课专家: [陈建昌] 授课天数: 2 天 收费标准: 价格面议 开办周期: 按需开办,有需要的企业请致电本站客服 课程大纲: 一、税法运用常见纳税争议问题(案例)与法律风险规避

(一)企业所得税常见纳税争议问题(案例)与法律风险规避
1、新准则“谨慎原则”运用的纳税争议问题(案例)
2、“应计未计费用、应提未提折旧”等纳税争议问题(案例)
3、“应付帐款”长期挂帐的纳税争议问题(案例)
4、关联交易所得税反避税调整问题(案例)
5、BVI国际避税与反避税调整问题(案例)
6、财政补贴收入的纳税争议问题(案例)
7、减免税(含即征即退)纳税争议问题(案例)
8、固定资产新标准的纳税争议问题(案例)
9、研发费用加计扣除的纳税争议问题(案例)
10、房地产预缴所得税的纳税争议问题(案例)
11、房地产合作建房的纳税争议问题(案例)
12、房地产“会所”视同销售的纳税争议问题(案例)
13、国产设备投资抵免税的纳税争议问题(案例)
14、清算所得弥补亏损的纳税争议问题(案例)
15、弥补以前年度亏损的纳税争议问题(案例)
16、集团公司收缴“管理费”的纳税争议问题(案例)
17、“相关性原则”理解的纳税争议问题(案例)
18、“合理性原则”理解的纳税争议问题(案例)
19、企业核定征收的年终汇缴的纳税争议问题(案例)
20、广告费税前列支条件的纳税争议问题(案例)
21、职工福利费的纳税争议问题(案例)
22、工会经费的纳税争议问题(案例)
23、职工教育经费的纳税争议问题(案例)
24、各种滞罚(赔偿金)支出的纳税争议问题(案例)
25、财产损失税前扣除的纳税争议问题(案例)
26、违法经营中被没收的税款退还的纳税争议问题(案例)
27、会议中的伙食费与招待费纳税争议问题(案例)
28、企业所得税预缴与汇缴处罚的涉税争议问题(案例)

(二)个人所得税常见争议问题(案例)与法律风险规避
29、个税起征点变化后的纳税争议问题(案例)
30、补贴津贴和福利免税的争议问题(案例)
31、劳务报酬与工资薪金征税的争议问题(案例)
32、员工重奖和实物分红的纳税争议问题(案例)
33、个人福利化与公共福利化的纳税争议问题(案例)
34、关于劳务扣除中介费的纳税争议问题(案例)
35、个人捐赠与企业捐赠的纳税争议问题(案例)
36、个人利息所得纳税争议问题(案例)
37、年所得12万自行申报收入计算口径的争议问题(案例)
38、员工节约奖、包干奖的纳税争议争议问题(案例)

(三)增值税常见争议问题(案例)与法律风险规避
39、纳税人身份认定纳税争议问题(案例)
40、分部异地经营总部网络结算的纳税争议问题(案例)
41、增值税混合销售与兼营的纳税争议问题(案例)
42、销售收入中价外费用的纳税争议问题(案例)
43、逾期未收回包装物押金纳税争议问题(案例)
44、销售旧货与销售废旧物品纳税争议的问题(案例)
45、一般纳税人发生偷税行为行政处罚的争议(案例)
46、接受虚开专用发票处罚的争议问题(案例)
47、企业平销返利与促销费的纳税争议(案例)
48、关于软件销售的混合销售纳税争议问题(案例)
49、企业倒闭存货转移的纳税争议问题(案例)
50、企业有奖销售方式的纳税争议问题(案例)
51、企业折扣销售的纳税争议问题(案例)

(四)营业税常见争议问题(案例)与法律风险规避
52、物业管理公司代收费用的纳税争议问题(案例)
53、资产转让与股权转让的纳税争议问题(案例)
54、装饰工程清包工适用范围的纳税争议问题(案例)
55、营业税兼营核算的纳税争议问题(案例)
56、企业内部承包经营的纳税争议问题(案例)
57、无形资产、不动产差额征税的纳税争议问题(案例)
58、“集资代建房”营业税的纳税争议问题(案例)
59、“合作建房”营业税纳税争议问题(案例)
60、建筑安装业跨省工程纳税争议的问题(案例)
61、“购房回租”营业税的纳税争议问题(案例)
62、境外劳务营业税纳税争议问题(案例)

(五)其他税种常见纳税争议问题(案例)与法律风险规避
63、土地增值税清算中利息列支纳税争议问题(案例)
64、土地增值税核算项目纳税争议问题(案例)
65、租用村民小组集体土地的土地使用税争议问题(案例)
66、土地增值税扣除项目分摊依据纳税争议的问题(案例)
67、房产税纳税人的纳税争议问题(案例)
68、房屋附属设备和配套设施房产税纳税争议的问题(案例)
69、地下人防设施房产税纳税争议问题(案例)
70、印花税计税依据纳税争议的问题(案例)

二、税务稽查执法程序常见违法问题(案例)与法律风险规避
71、税务稽查程序步骤违法问题(案例)
72、调取账簿资料运用不当违法的问题(案例)
73、税务稽查超范围检查的程序违法问题(案例)
74、税务稽查告知有误的程序违法问题(案例)
75、企业承包纳税主体争议的问题(案例)
76、税务稽查的检查权利违法问题(案例)
77、企业纳税自查补税的处罚争议问题(案例)
78、复议和诉讼的税务风险问题分析
79、偷税与偷税罪争议问题(案例)
80、虚构材料入库与偷税争议问题(案例)
老师介绍:陈建昌

中国税务律师、财税(法律)高级讲师—既是实战家,名师团高级讲师,也是演讲家;资深税务筹划专家、财税(法律)综合顾问—税务稽查出身,筹划更具权威。被喻为“财税培训的演讲家”、“财税与法律完美结合的化身”。

擅长领域:

  财务管理

工作经历:

  现任深圳市德安税务师事务所合伙人、深圳市任达税务师事务所合伙人;
  曾经担任职位:
  某地税务局税政科科员、副科长、稽查队队长;
  某地国税稽查局局长;
  安东律师事务所兼职律师;
  深圳市税桥税务师事务所总审;
  深圳市银税通企业管理咨询有限公司总经理、
  广东明轩律师事务所执业律师(兼职);
  全国部分大中城市多家财税(法律)综合顾问;
  全国部分大中城市十余家资深财税培训机构客聘讲师;
  广东财税咨询网、
  广东税务律师网、
  深圳税务师网执行总编;
  北京税收与市场调查研究中心-“企业与市场纳税问题答疑”、“纳税俱乐部”杂志特约撰稿人等。

主讲课程:

  推荐:《最新税制纳税筹划及筹划案例分析》、《税务稽查应对及涉税法律风险防范策略暨案例分析》、《房地产税务稽查应对策略及政策解析暨案例分析》、《企业(包括外资)所得税汇缴法规解析及企业会计制度与税法差异分析(调整)》、《企业最新实用增值税法规及所得税汇缴实务热点、难点问题解读讲议》、《企业所得税的会计控制与纳税筹划讲议》、《进出口生产(贸易)企业税收操作实务》、《外资企业再投资退税、免抵税及进口设备免税操作指南》、《转让定价税收操作及税务反避税应对指南》等。
课程形式: - 讲授 - 启发式、互动式教学 - 小组讨论 - 案例分析
- 角色扮演 - 观看录象 - 练习

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