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最新房地产税务稽查应对与策划技巧及案例分析--财务管理

发布时间:2023-06-14 点击次数:56 来源:企业内训

授课专家: [陈建昌] 授课天数: 2 天 收费标准: 价格面议 开办周期: 按需开办,有需要的企业请致电本站客服 课程大纲: 第一部分房地产税务稽查风险分析与应对
一、房地产核算特点与稽查风险分析
二、税务稽查的基本程序和应对策略
A、稽查选案;
B、稽查实施;
C、稽查审理;
D、稽查执行;
E、行政救济程序

第二部分 房地产行业现行主要税收法规解读
一、房地产销售、租赁营业税
[法规1]《条例》及实施细则--[法规25] 国税函[2006]478号
二、房地产企业所得税(结合新企业所得税讲解)
[法规1] 《条例》及实施细则--[法规16] 国税发[2006]31号(最新系统规定)
三、土地增值税基本法规解读
(一)土地增值税的纳税人和清算对象
(二)土地增值税的课税对象和范围
(三)土地增值税的四级超率累进税率
(四)转让房地产增值额的确定
(五)土地增值税应纳税额的计算及操作案例       
(六)土地增值税申报纳税程序和法律责任          
(七)纳税时间和缴纳方法与地点                
四、土地增值税清算与优惠法规解读及实务操作
(一)清算法规解析与分析
(二)专家解读新规定的五大要点
(三)减免税优惠政策解读及运用
五、土地增值税的纳税筹划技巧与运用
★-“临界点”筹划法
★-费用转移筹划法
★-收入分散筹划法
★-费用分摊筹划法
★-利息支出筹划法
★-建房方式筹划法
★-灵活运用优惠政策法
★-代收费用计价筹划法
★-成本核算对象筹划法
★-股权转让筹划法
★-核算方式筹划法
★-纳税筹划新亮点:

第三部分 税务稽查与自查的要点及风险分析
一、实地稽查的一般程序和方法
(一)收集原始资料和数据。
(二)数据间的逻辑关系分析。
(三)整体测算。
(四)账内检查与外调相结合。
(五)实地核实。
(六)统计各税。
(七)稽查复核。
(八)稽查书证的收集。
二、主要税种稽查与自查的要点解读及风险分析
(一)稽查要点解读及风险分析
(二)全面纳税自查的要点解读
(三)纳税自查的重点和难点提示

第四部分 房地产税收热点、难点问题解析
1、“代建”房屋如何缴税?
2、工厂自建厂房工程,是否要缴纳营业税?
3、将商品房留作自用是否视同销售处理?
4、售后回购或售后租回业务如何缴纳营业税?
5、销售外购不动产“营业额”与“收入额”有何不同?
6、这笔营业税申报是否该抵减原受让土地之买价?
7、税务稽查中房地产企业收入核算的常见问题
8、税务稽查中房地产行业的成本费用问题
9、房地产开发企业成本与费用的划分隐含税务风险问题分析

第五部分 房地产主要税种税务策划案例分析
1、合并子公司,免除流转税
2、销售不动产:先投资再转让
3、先建后售,节约税款数亿元
4、房产销售转为委托建房的纳税筹划
5、转让增值土地,妙用公司分立
6、关联交易避税的操作要点
7、把握税率临界点争取免税
8、代收费用巧安排:合法节税
9、筹资建房利息支出巧筹划
10、增加住房开发成本的纳税筹划
11、房产公司巧节税:保障高质低价卖
12、确定适当房地产价格的分析                        
13、应纳土地增值税的筹划分析
14、利用分解房地产开发项目进行纳税筹划
15、巧解方程式:开发商售房让利为节税
16、巧纳土地增值税分析
17、如何确定房价才能获取最佳收益
18、土地增值计税不能合并核算
老师介绍:陈建昌

中国税务律师、财税(法律)高级讲师—既是实战家,高级讲师,也是演讲家;资深税务筹划专家、财税(法律)综合顾问—税务稽查出身,筹划更具权威。被喻为“财税培训的演讲家”、“财税与法律完美结合的化身”。

擅长领域:

  财务管理

工作经历:

  现任深圳市德安税务师事务所合伙人、深圳市任达税务师事务所合伙人;
  曾经担任职位:
  某地税务局税政科科员、副科长、稽查队队长;
  某地国税稽查局局长;
  安东律师事务所兼职律师;
  深圳市税桥税务师事务所总审;
  深圳市银税通企业管理咨询有限公司总经理、
  广东明轩律师事务所执业律师(兼职);
  全国部分大中城市多家财税(法律)综合顾问;
  全国部分大中城市十余家资深财税培训机构客聘讲师;
  广东财税咨询网、
  广东税务律师网、
  深圳税务师网执行总编;
  北京税收与市场调查研究中心-“企业与市场纳税问题答疑”、“纳税俱乐部”杂志特约撰稿人等。

主讲课程:

  推荐:《最新税制纳税筹划及筹划案例分析》、《税务稽查应对及涉税法律风险防范策略暨案例分析》、《房地产税务稽查应对策略及政策解析暨案例分析》、《企业(包括外资)所得税汇缴法规解析及企业会计制度与税法差异分析(调整)》、《企业最新实用增值税法规及所得税汇缴实务热点、难点问题解读讲议》、《企业所得税的会计控制与纳税筹划讲议》、《进出口生产(贸易)企业税收操作实务》、《外资企业再投资退税、免抵税及进口设备免税操作指南》、《转让定价税收操作及税务反避税应对指南》等。
课程形式: - 讲授 - 启发式、互动式教学 - 小组讨论 - 案例分析
- 角色扮演 - 观看录象 - 练习

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