研修课程
授课专家:
[专家团]
授课天数:
2 天
收费标准:
价格面议
开办周期:
按需开办,有需要的企业请致电本站客服
受训对象:
董事会、监事会成员/总经理、财务副总经理/财务经理、主管;税务经理、主管 专业精深—— 专家团老师有多年管理的经验,结合近10年对本土企业的深入研究,整合出一整套对本土企业提升盈利能力的体系。 实力派讲师——专家团以其专业学养和多年实务经验,引入世界500强企业的先进管理方法,结合小组练习、情景模拟,案例分析、角色扮演、头脑风暴的全方位互动方式,把课程演绎得极为生动活泼,完全跳脱一般讲授的巢臼。 大师风范——专家团非常乐于与大家分享自己的研究成果,不仅常年为企业提供各种针对性强的整体财务解决方案;还应电视媒体的邀请,主讲的财务管理系列课程,受到了观众的广泛认同。
课程目标:
了解纳税筹划的相关知识和技术手段
掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法
掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法
掌握分税种的税务管理与筹划方法
解读新企业所得税法
了解两税合并和其他税种的最新规政策变化
课程大纲:
1. 税收筹划的相关知识
税收筹划的动力机制
降低税收成本
实现涉税零风险
获取资金时间价值
税收筹划的本质
税收筹划的主要内容
合理避税
合法节税
税负转嫁
税收筹划的基础
相关税收法律知识
相关会计基础知识
风险评估与防范
2. 税收筹划的平台及技术手段
价格平台:转让定价的运用
优惠平台:税收优惠的运用
漏洞平台:政策遗漏的运用
空白平台:政策未规定的运用
弹性平台:幅度的运用
规避平台:临界点的运用
技术平台:减、免、退、抵免的运用
3. 税收筹划的策略技巧及案例分析
流转税的税收筹划及案例分析
增值税:纳税人身份、兼营等
营业税:混合销售、营业额等
消费税:委托加工、包装物等
关税:完税价格、保税制度等
所得税的税收筹划与案例分析
企业设立:公司类型、设立地点的选择等
投融资:资金拆借、租赁、固定资产投资等
采购:进货渠道、进货时间等
内部核算:存货计价、折旧等
销售:产品价格、销售方式等
合并与分立:方案选择、比较
新会计准则对所得税的影响:资产负债表法、递延所得税资产、负债
新所得税法解读:四个统一、优惠政策调整
两税合并对内、外资企业的影响:税率、优惠、税前扣除、税务管理
个人所得税的税收筹划与案例分析
工资薪金:工资与劳务的转化等
劳务报酬:分次、分项等
财产、行为税的税收筹划与案例分析
印花税:金额、人数、借款等
契税:赠与、购买等
土地增值税:增量、收入、成本等
4. 最新税收法规政策的变化
流转税
进出口税收
内外企业所得税
行为财产税
综合税收政策和税收征管
老师介绍:专家团
- 角色扮演 - 观看录象 - 练习
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