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诚信纳税与纳税自查--财务管理

发布时间:2023-06-14 点击次数:75 来源:企业内训

授课专家: [陈建昌] 授课天数: 2 天 收费标准: 价格面议 开办周期: 按需开办,有需要的企业请致电本站客服 受训对象: 企业总经理、副总经理、财务总监(经理、科长、部长、主管)、主办会计、会计助理;税务师事务所、会计师事务所相关税务审计人士。
课程目标: 学习本课程后,学员能充分认识到“依法诚信纳税”的必要性和紧迫性,并能积极参与到税务机关诚信纳税企业等级评定的工作中。假如企业具备了一定的诚信纳税等级牌后,就可以使社会能更直接地鉴别你企业的经营信誉等级程度,更有利于提高企业的知名度和信誉度;由于诚信纳税的评定具有一定的优惠政策,还可以使企业获得一定的经济效益。以前按照有关规定,国税和地税二家以及税务部门内部有多个部门,可以对一家企业的同一问题进行检查,现在有了纳税信誉等级证书,国税和地税部门能充分满足纳税人的日常征、纳服务需求,并原则上信任其所提供税收申报资料的真实性,公司就可以享受税务部门对其实行的“一家查帐、多家认帐”的管理办法,享受最少的税收检查和稽核的频次,无形中就减轻了企业的“应对检查”的负担。  

关于纳税自查和企业内部税务审计问题,它不仅是税务机关纳税评估和诚信纳税评定所必经的、最重要的程序之一,更是企业积极应对税务稽查和防范涉税法律风险的最有力、最直接的措施。学习和掌握了纳税自查和企业内部税务审计的方法、技巧,我们就可以通过自查发现企业存在的税收问题,并及时予以纳税调整;可以发现税收筹划的环节和空间,并以事前的筹划实现节税的经济效益;可以发现隐含的涉税法律风险,并力争做到“防患于未然”。为此,作为现代诚信纳税人,我们对于学习和掌握纳税自查和企业内部税务审计的方法和技巧实仍当务之急。 课程大纲: 一、诚信纳税的评定与管理

1、诚信纳税企业的评定标准

2、诚信纳税企业的等级管理

3、诚信纳税企业的评定程序

4、诚信纳税企业的晋级标准

5、诚信纳税企业不同级别的优惠政策

6、免检、出口货物退(免)税优惠政策的标准与实施

二、纳税评估与诚信纳税

1、  纳税评估的概念及重要性

2、  纳税评估对象的确定

3、  评估结果的处理

三、诚信纳税与自我检测

四、纳税自查(税务审计)的方法和技巧

(一)主营业务收入的自查方法和技巧

(二)其他业务收入的自查方法和技巧

(三)补贴收入的自查方法和技巧

(四)投资收益的自查方法和技巧

(五)营业外收入的自查方法和技巧

(六)主营业务成本的自查方法和技巧

(七)其他业务支出的自查方法和技巧

(八)营业外支出的自查方法和技巧

(九)营业费用的自查方法和技巧

(十)管理费用的自查方法和技巧

(十一) 财务费用的自查方法和技巧

(十二) 以前年度损益调整的自查方法和技巧

(十三)企业所得税纳税调整项目的自查方法和技巧

A:工资薪金的审核要点

B:职工福利费等三项经费的审核要点

C:利息支出的审核要点

D:业务招待费的审核要点

E:公益救济性捐赠支出的审核要点

F:固定资产折旧的审核要点

G:无形资产摊销的审核要点

H:广告费支出的审核要点

I:业务宣传费的审核要点

J:上缴总机构管理费的审核要点
K:业务佣金的审核要点

L:社会保险缴款的审核要点

M:罚款、罚金或滞纳金的审核要点

N:租金支出的审核要点

O:坏账损失、坏账准备金的审核要点

P:资产盘亏、毁损和报废的审核要点

Q:研究开发费用的审核要点

R:投资转让净损失的审核要点

S:资产减值准备的审核要点

T:其他扣除费用项目的审核要点

U:其他纳税调整项目(不允许扣除项目)审核要点

(十四) 货币资金的自查方法和技巧

(十五) 存货的自查方法和技巧

(十六) 固定资产的自查方法和技巧

(十七) 短期投资的自查方法和技巧

(十八) 长期投资的自查方法和技巧

(十九) 应收及预付款项的自查方法和技巧

(二十) 应收票据的自查方法和技巧

(二十一) 其他应收款的自查方法和技巧

(二十二) 待摊费用的自查方法和技巧

(二十三 )无形资产及递延资产(长期待摊费用)的自查方法和技巧

(二十四) 应付账款/预收账款的自查方法和技巧

(二十五) 应付票据的自查方法和技巧

(二十六) 应付债券的自查方法和技巧

(二十七) 预提费用的自查方法和技巧

(二十八) 短期借款/长期借款/长期应付款的自查方法和技巧

(二十九) 其他流动负债的自查方法和技巧

(三十)  实收资本的自查方法和技巧

(三十一) 资本公积的自查方法和技巧

(三十二) 国产设备投资抵扣税款的自查方法和技巧
老师介绍:陈建昌

中国税务律师、财税(法律)高级讲师—既是实战家,也是演讲家;资深税务筹划专家、财税(法律)综合顾问—税务稽查出身,筹划更具权威。被喻为“财税培训的演讲家”、“财税与法律完美结合的化身”。

擅长领域:

  财务管理

工作经历:
  曾经担任职位:
  某地税务局税政科科员、副科长、稽查队队长;
  某地国税稽查局局长;
  安东律师事务所兼职律师;
  深圳市税桥税务师事务所总审;
  深圳市银税通企业管理咨询有限公司总经理、
  广东明轩律师事务所执业律师(兼职);
  全国部分大中城市多家财税(法律)综合顾问;
  全国部分大中城市十余家资深财税培训机构客聘讲师;
  广东财税咨询网、
  广东税务律师网、
  深圳税务师网执行总编;
  北京税收与市场调查研究中心-“企业与市场纳税问题答疑”、“纳税俱乐部”杂志特约撰稿人等。

主讲课程:

  推荐:《最新税制纳税筹划及筹划案例分析》、《税务稽查应对及涉税法律风险防范策略暨案例分析》、《房地产税务稽查应对策略及政策解析暨案例分析》、《企业(包括外资)所得税汇缴法规解析及企业会计制度与税法差异分析(调整)》、《企业最新实用增值税法规及所得税汇缴实务热点、难点问题解读讲议》、《企业所得税的会计控制与纳税筹划讲议》、《进出口生产(贸易)企业税收操作实务》、《外资企业再投资退税、免抵税及进口设备免税操作指南》、《转让定价税收操作及税务反避税应对指南》等。
课程形式: - 讲授 - 启发式、互动式教学 - 小组讨论 - 案例分析
- 角色扮演 - 观看录象 - 练习

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