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大数据管税下新个税法改革深度解读、社保风险风控培训课程

发布时间:2021-12-25 点击次数:301 来源:财务管理内训

研修背景

自2019年1月1日起,各项社会保险费由税务部门统一征收,这标志着社保征收“一元主体”时代的到来。在国地税合并全面落地和日臻完善之时,两项重要税、费制度改革为纳税人、缴费人提出了全新挑战。如何依法、依规纳税缴费,如何全面、精准风险规避,成为当前企业与个人关注的重大课题。

5月10日,世纪名家讲堂特邀著名财税专家赵国庆教授,从专业的角度,进行大数据管税下新个税法改革深度解读以及分享社保风险风控方法。本次讲座对个人所得税稽查的高风险及企业易错的涉税事项进行梳理、排查、调整、查漏补缺,详细阐释,对社保相关的财税风险一并剖析,年度税务热点课程,值得期待。

课程价值

围绕社保相关法律法规以及各地缴费情况与征收实践,着重分析社保缴费的基本缴费

原则、缴费基数、标准、人员范围、注意事项及违规处罚,全面诊断企业现行缴费中存在的盲点、痛点与堵点,预先防范社保移交后的缴费风险;

以新个人所得税法、实施条例为基础,以企业各类人资管理方式为切入,通过系统梳

理新个人所得税法的整体框架,网罗现行个税单行政策条文并将其嵌置于新税法的逻辑体系内,为企业人资管理方式的优化提供实践指引,帮助企业全面规避涉税风险,充分享受税收优惠。

招生对象

财务总监(经理)、人力资源总监(经理)、税务总监(经理)、主管财税工作相关人员及中高层管理者;

课程总览

一、大数据管税趋势及风险防控

1、金税三期系统、增值税发票新系统等多系统联合稽查模式的影响;

2、国地税合并及税务部门统一征收社保对纳税人的影响;

3、个税系统升级及个税法修订的影响;

4、大数据技术在所得税征管方式中的运用;

5、“多证合一”工商信息共享对纳税人的影响;

6、“双随机、一公开”监管及黑名单惩戒措施带来的稽查风险;

7、企业注销新政下,注销过程中需要注意哪些问题?

8、重大税收违法失信案件信息公布办法对纳税人有哪些影响?

二、新个税法修改中的重点、要点把控

1、个税法修订的主要内容及影响介绍;

2、如何对纳税人的概念进行界定?

3、住所标准、停留时间标准是否有变化?

4、如何对来源于境内的所得进行界定?

对各类所得税目的规定有哪些变化?

对外籍个人个税政策带来哪些影响?

5、综合征收制如何影响纳税人的个税负担?哪些群体受益、哪些群体可能面临税负上升问题?

6、税率结构调整后不同群体的税负变化如何体现?

7、最新个人所得税计算方法介绍,累计预扣法如何进行操作?

8、个人综合所得汇算清缴有哪些注意事项?企业财务部门如何进行员工个人个税管理?

9、年终一次性奖金的政策何去何从?过渡期内如何正确适用?

10、个体工商户、个人独资、工作室何去何从?

三、专项附加扣除,哪些要点值得你把握

1、子女教育支出:子女教育支出凭什么材料扣除?两个子女,什么条件下符合扣除标准?夫妻双方由谁扣除?离异夫妻子女教育支出有分歧吗?

2、继续教育:成人继续教育、学历教育扣除标准、限额、由谁扣除?

3、大病医疗支出:扣除标准提高了?配偶及子女都可以扣除吗?什么时候能够扣除?

4、住房贷款利息:首套房还是首套贷款的房?扣除标准是什么?时间限制?谁来扣除?婚前夫妻各自一套首套房,婚后如何扣除?

5、住房租金:如果地级市下属的城市有住房,在主要工作城市有租房,能否享受租金扣除待遇?

四、社保入税:企业风险把握与社保筹划方案全揭秘

1、审计带来的社保基金新危机;

2、建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度;

3、“联合惩戒”:社保领域失信;

4、委托代理机构代缴社保有何风险;

5、“临时工”的“社税”风险;

6、劳务派遣的“社税”风险;

7、聘任“退休人员”的“社税”风险;

8、“大数据”监控下工资项目比对引发的社保风险分析;

9、两处工资薪金“社税”风险分析;

10、总分支机构社保缴纳,谁的事儿?

11、各种社保筹划方案背景全揭秘与风险分析;

五、新个税法下税收筹划路在何方

1、穿透个人所得税筹划方法哪些失效了;

2、哪些个人所得税筹划方法风险增大了;

3、个人所得税筹划的思路安排;

4、云账户、避税地与最新个人所得税筹划方法介绍与风险分析;

5、社保强制征缴下分拆收入个人所得税筹划方法的风险与应对;

6、如何把个税筹划与社保征缴风险结合应对——思路与方案;

师资介绍

赵国庆著名财税专家

原国家税务总局税务干部进修学院副教授。中国会计学博士、国际特许注册会计师(ACCA)、中国注册会计师(CICPA)、中国注册税务师(CTA),上海国家会计学院、江苏省注册税务师管理中心后续教育特级讲师。

10多年税务机关征收、管理、税政、稽查、涉外税收工作经验,在《税务研究》、《财务与会计》、《中国税务》、《涉外税务》、《中国税务报》等报刊杂志发表上百篇文章。研究领域包括资本市场税收问题、重组并购税制、反避税、税收协定及其他涉外税收问题、中外税制差异问题、税会差异问题、企业涉税风险及内部控制问题、金融税制问题等。曾为欧盟商会、税收机关、企事业单位开展税务培训,授课内容理论和实务并重,实用性强,信息量大,具有前瞻性,广受欢迎。



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